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我院强化造度执行审计监督 积极加强风险防控
功夫:2018-03-20为有效地提升全院各公司、部门的造度执行能力与岗位履职能力,加强对治理工作中潜在风险的管控,自2015年以来,天津市勘测院将“造度执行情况审计”列入年度沉点工作。经过一年来的执行美满,现已成立起覆盖全院的造度执行审计监督系统,有效提升对内部治理的监督评价微风险节造。
造度执行情况审计的覆盖领域蕴含,院颁布规章造度的执行情况;院职代会、院长办公会等沉要会议决定的执行落实情况;“三沉一大”事项的决策执行情况;涉及职工亲身利益的公司二级造度的执行情况等。在审计过程中,审计部门就发现问题逐一沟通确认,最终形成造度审计汇报。通过对存在问题的查抄与整改,达到规范造度执行与职责推广的主张,有效提升治理执行力。
在今年的内部审计工作中,现已实现职能部门65项造度执行审计。同时,审计部门针对2015年实现的75项院级造度审计,以及独立法人公司、院属公司造度审计中发现问题的整改情况进行督办、复查。